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        泉州企業(yè)內(nèi)部審計(jì)類(lèi)型有哪些?
        發(fā)表于 2021-10-28 12:49:03 瀏覽:
        文章導(dǎo)讀:伴隨經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,現(xiàn)如今對(duì)于一些設(shè)置單獨(dú)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的企業(yè)來(lái)說(shuō),其經(jīng)常會(huì)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)。那么泉州企業(yè)內(nèi)部審計(jì)類(lèi)型有哪些?事實(shí)上,有關(guān)于企業(yè)內(nèi)部審計(jì)類(lèi)...

          伴隨經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,現(xiàn)如今對(duì)于一些設(shè)置單獨(dú)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的企業(yè)來(lái)說(shuō),其經(jīng)常會(huì)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)。那么泉州企業(yè)內(nèi)部審計(jì)類(lèi)型有哪些?

          事實(shí)上,有關(guān)于企業(yè)內(nèi)部審計(jì)類(lèi)型,其主要有以下這些:

          1、財(cái)務(wù)審計(jì)。即對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性、效益性等進(jìn)行審查監(jiān)督,并對(duì)財(cái)務(wù)管理和財(cái)產(chǎn)管理情況等進(jìn)行評(píng)價(jià)。

          2、內(nèi)控審計(jì)。主要是對(duì)公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的合法性、健全性和有效性進(jìn)行測(cè)評(píng)和監(jiān)督檢查。一般來(lái)說(shuō),公司內(nèi)控審計(jì)的重點(diǎn)為公司采購(gòu)和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)、對(duì)外投資、購(gòu)買(mǎi)和出售重要資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露等事項(xiàng)。

          3、基建項(xiàng)目審計(jì)。通常是對(duì)基本建設(shè)、技術(shù)改造等工程項(xiàng)目立項(xiàng)、計(jì)劃、合同簽訂、執(zhí)行情況、工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)控制、概預(yù)算、決算等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

          4、合同審計(jì)。合同審計(jì)是指對(duì)公司大宗物資采購(gòu)合同、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)合同、承包租賃合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同等合同執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題和違規(guī)違章情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

          5、責(zé)任審計(jì)。是指對(duì)公司高層管理人員、所屬分子公司及控股公司負(fù)責(zé)人和各部門(mén)負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的管理人員任期的履職情況、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及個(gè)人收入情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。而在上述人員離任或離職時(shí),內(nèi)部審計(jì)部門(mén)原則上應(yīng)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人離任、離職前進(jìn)行審計(jì)。

          6、專項(xiàng)審計(jì)。該審計(jì)類(lèi)型主要是對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng),向公司有關(guān)部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告審計(jì)調(diào)查結(jié)果。 具體包括:

          (1)管理審計(jì)。即對(duì)被審單位管理活動(dòng)的效率性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)。

          (2)效益審計(jì)。即在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上,對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。

          (3)審計(jì)調(diào)查。對(duì)公司普遍存在的問(wèn)題進(jìn)行專題調(diào)查。

          (4)職工保險(xiǎn)福利收繳支付審計(jì)。

          7、內(nèi)部控制測(cè)試與自我評(píng)價(jià)審計(jì)。具體是對(duì)公司的內(nèi)部控制、部門(mén)及管理層提交的年度內(nèi)部控制測(cè)試和自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審計(jì),并提交公司年度內(nèi)部控制測(cè)試與自我評(píng)價(jià)報(bào)告。

          8、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、總經(jīng)理授權(quán)的其他審計(jì)項(xiàng)目。

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